区人大常委会审议《关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》意见
2022年12月26日,区九届人大常委会第七次会议听取审议了方红雨副区长代表区人民政府所作的《关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。常委会组成人员认为:区政府及有关组成部门对审计整改查出问题高度重视,认真研究,照单销号,逐项落实审计整改要求,确保整改到位。会议同意审计查出问题整改工作报告。
常委会组成人员认为:审计整改中仍然存在审计整改不到位,审计成果运用不充分,财政预算管理基础工作不扎实等问题。为推进审计整改工作的落实,强化预算管理,维护财经纪律的严肃性,建议:
一、压实审计整改责任。细化和规范审计整改工作,对审计发现的问题进行归类定性,明确审计查出问题整改的责任主体,强化监督落实。被审单位要严格按照审计决定要求,深入分析问题性质和成因,提出有针对性的整改措施,并落实到位。审计部门要强化对审计整改情况的跟踪检查,对拒不整改或整改时弄虚作假行为依法追究责任。
二、拓展审计监督范围。严格按照新审计法要求,强化审计监督手段,在开展财政同级审的同时,将审计监督延伸到专项债项目“借、用、还”的全过程管理,延伸到国有企业绩效管理、国有资源保值增值,以审计监督来促进经济的高质量发展,促进权力的规范运行。
三、构建完善监督体系。建立健全与纪检监察、巡视巡察及司法机关、督查部门等机构联动的协作机制,扎实推进审计整改落实和审计结果运用,推动扎紧制度的笼子,增强监督合力。针对审计查出的普遍性问题进一步强化财经纪律教育,全区各部门要引以为鉴,举一反三,自查自纠,建立完善规章制度,加强管理,防范风险。